问题已解决

扎账,因为没有发票,把相关人员的费用挂在其他应收款,年底要如何处理

84784994| 提问时间:2023 01/29 11:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
处理其他应收款的拆账的方式主要有两种: 一种是传统的现金拆账方式,即把每笔应收款善后拆账,将每笔交易按照对应的发票和收据分解,以便最终将每笔应收款从总额中分配出来。 另一种是折现拆账方式,即把每笔应收款折现成本年度的实际金额,并将这笔金额的实际收入金额减去,使每笔应收款的实际收入减少一等份。 分拆账户时,一定要认真核算各账户的应收款收入情况,以免出现不合理的收支;同时,在核算应收款收入时,一定要依据会计记账凭证要求正确记账,以确保账目的准确性。此外,在分拆账户时,应当做好财务报表,确保报表正确显示净利润和月度报表,便于财务经理查询财务数据。
2023 01/29 11:31
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~