问题已解决

老师,问下,那做完这个“借应交税费---应交增值税加计抵减10000,贷营业外收入10000“假如我12月想用掉这10000,我怎么分录呢?

84784990| 提问时间:2023 01/29 12:41
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
用户要做的是完成“借应交税费---应交增值税加计抵减10000,贷营业外收入10000”的分录,那么根据分录的原则,应将“应交税费”和“营业外收入”分别分录到贷和借的账户中,同时需要减“增值税加计抵减”,也就是将“增值税加计抵减”的账户填入借方,故分录如下: 借:应交税费 10000 贷:营业外收入 10000 借:增值税加计抵减 10000 关于此分录,读者可以了解一下增值税减免政策。为了鼓励企业采用小规模纳税人制度,政府减免了一部分增值税,这就是增值税减免政策。减免政策不仅只适用于小规模纳税人,还同时适用于一般纳税人。根据减免政策,企业采用小规模纳税人制度的,可以从增值税加计抵减中获得政府减免资金,这种资金可以用于企业的其他用途,比如投资研发等。
2023 01/29 12:50
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