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10月的销项的,在11月份红冲了,又开得正确得发票,而且11月底也结转成本了,我12月份做账怎么把红冲得结转
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速问速答12月份做账时,需要把10月开的销项发票红冲得结转方法介绍如下:
首先,在12月份做账的分录中,应该新增一笔红字贷方的分录,将红字的金额录入。其次,新增一笔银行存款贷方的分录,将红字的金额做转入处理。红字的金额可以转入银行的现金凭证账户中,也可以转入社会保险账户中。最后,在期末做结转时,将红字的金额转移至成本科目,是一笔借方的分录。
拓展知识:
红冲发票作为企业会计凭证中最常见的应收应付凭证,其内容一般包括发票金额、红冲金额、付款内容、供应商名称,以及账款编号等信息。红冲发票处理涉及到会计科目的调整以及账龄的变更,要注意正确录入红冲发票相关数据,也要注意账龄的变更情况,以避免会计报表数据的错误。
2023 01/29 13:07