问题已解决

老师 当时付款的时候我做的借:在建工程 贷:银行 现在来票了我该怎么做账呢

84784952| 提问时间:2023 01/29 13:58
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,没差异的附在后面即可,有差异的话同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,以发票做正确的
2023 01/29 14:01
84784952
2023 01/29 14:04
金额不一致 比如总合同4.68万,付款2万,借在建2万,贷银行2万 没做进项;来票是2.34万
易 老师
2023 01/29 14:10
红冲以前的错误凭证,再做蓝字正确凭证
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