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跨月红冲发票怎么做账,需要把红冲票抽出来吗
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速问速答跨月红冲发票的做账是指在一个月内,由于记账失误或其他原因,需要将已开具发票红冲进行调整记账。跨月红冲发票做账方法:
1、在新月份凭证中记录红冲发票,即将原发票号栏填写为“红冲”字样,红冲日期填写新月份的账务日期,金额根据原发票的金额进行借贷平衡;
2、在旧月份凭证中将原发票号栏填写为“红冲”字样,红冲日期填写旧月份的账务日期,金额根据原发票的金额进行借贷平衡;
3、把原发票抽出,并且标明“已红冲”字样。
拓展知识:
对于红冲发票,应当做好记录,及时存入税控设备中,以示有效记录,把握发票开具及红冲使用情况。红冲发票可能会在税务机关查验时被查,所以应当保存发票的红冲记录,保证什么时候及什么原因进行的红冲。
2023 01/29 15:25