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老师,你好!我想问一下一起年度损益调整,在进项所得税申报时,如何填写申报表

84785018| 提问时间:2023 01/29 16:58
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
一起年度损益调整是指企业在一起会计年度结束时,发现未按照当期业务所得税税率计提当期所得税或者多提或者少提,也就是由于当期所得税税率变化或者未及时更新而发生的损益调整。 在进项所得税申报时,可将一起年度损益调整在税基金科目(5002)的“其他”栏目内的“税款调整”分录,填写具体的本期损益调整金额即可。 另外,在申报时应该注意的是,一起年度损益调整是根据当期业务实际所得收入和成本,按照实际税率计算之后发生的损益,因此必须将一起年度损益调整明细分开进行填写。 拓展知识:在一起年度损益调整的基础上,还可以进行多期年度损益调整,即将历史期间未按税率计提或者多提或者少提的当期所得税收入当期进行调整。
2023 01/29 17:03
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