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金蝶k3WISE反审核和反过账,反结账,是怎么操作的呢,比如3月已经结束了,已经结转到4月了,发现三月有错的凭证,怎么反结转去修改呢

84784994| 提问时间:2023 01/29 20:44
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,使用金蝶K3WISE反审核和反过账操作,具体方法如下: 1.打开客户端,在菜单栏中,点击财务管理–>凭证查询,输入凭证日期,点击查询,在查询结果中,点击对应错误凭证,点击反审核按钮,点击确定,即可成功反审核错误凭证; 2.点击财务管理–>凭证修改,点击已反审核凭证,在弹出窗口中,修改错误凭证,点击确定,即可完成错误凭证修改; 3.最后,点击财务管理–>凭证查询,输入凭证日期,点击查询,在查询结果中,点击对应错误凭证,点击过账按钮,点击确定,即可成功过账错误凭证。 拓展知识:金蝶K3WISE中可以进行月末反结账操作,方法是:首先点击财务管理–>月结凭证,点击查询月结凭证,找到对应月份的月结凭证,点击反结账,输入反结账凭证号,点击确定,即可成功反结账。
2023 01/29 20:53
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~