问题已解决

老师,我公司支付的员工工资,代账公司做:借:其他应付款-** 贷:银行存款;发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款--法人 ,造成员工和法人都有余额,现在我如何调整?

84785022| 提问时间:2023 01/29 22:02
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好,请先按以下调整步骤: 1.先凭证“借:应付职工薪酬、贷:其他应付款--法人”,调整发放工资前,法人其他应付款余额,直至余额为零; 2.再凭证“借:其他应付款-贷:银行存款”,调整发放工资前,员工应付工资余额,直至余额为零; 3.最后凭证“借:应付职工薪酬、贷:银行存款”,重新核算发放工资,补充至正确的余额。 以上步骤完成后,可将员工应付工资及法人其他应付款的余额正确调整。 拓展知识: 调整步骤中涉及到的三个账目,从规范记账的角度,应当按照真实情况记录,其中包括支付给员工的用于薪酬支付的资金,以及法人的其他应付款的资金。这样,才能准确反映各账目实际的余额,避免账目发生失真。
2023 01/29 22:14
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