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老师你好,我公司今年第一季度开专票160000,普票10000,增值税申报表我是这样填的:主表第2行写本期开专票金额160000,第10行写普票金额10000,减免表里2,3,4列按160000*2%来填写,同时讲这个税额填写在主表第18行。老师,麻烦帮我看一下这样写可以吗?

84784985| 提问时间:2023 01/30 08:15
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
这样填写是可以的。主表第2行写本期开专票金额160000,即为增值税一般纳税人应缴纳的增值税;第10行写普票金额10000,即为增值税一般纳税人应缴纳的消费税;减免表里2,3,4列按160000*2%来填写,即为增值税税率为2%的减免额,也就是应纳税额的减免;同时将这个税额填在主表第18行,即为实际应缴纳税款。 为了更好的缴纳税款,建议由有税务知识的专业人士帮助审核,以确保填写准确,避免重复缴税。此外,增值税申报期间,也需要你们公司提前做好准备工作,收集所有购销发票,以及专票及普票,以及增值税相关业务收支账单等,也要熟悉相关法律法规及规定,以便准确申报缴纳税款。
2023 01/30 08:31
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