问题已解决

你好老师。我公司是小规模纳税人,去年开了1%的普票。今年由于金额变动需要冲红重开。现在普票不是免税嘛。我按1%冲红后申报表怎么填?

84784973| 提问时间:2023 01/30 08:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
你好,根据税收管理条例,纳税人重开发票时,必须按照原发票的税率开具,所以你的发票也应该按1%开具。其中,在申报表上,应该将原有发票税额以及新发票税额按照原发票税率填写,确保正确表述原发票税额和新发票税额。 此外,纳税人在冲红发票过程中,需要注意,应先归还抵扣,再进行冲红,以防止出现抵扣和税负不一致的问题。如抵扣和税负不一致,就会导致纳税人出现一定的税务风险,所以在冲红发票的过程中一定要小心谨慎,全程由负责的专业人士进行操作和处理。
2023 01/30 09:07
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~