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老师 收到货款 未给对方开票 怎么做账

84785024| 提问时间:2023 01/30 11:51
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:银行存款 贷:应收账款
2023 01/30 11:53
84785024
2023 01/30 12:26
可以用应收和预收科目对吗 那可以用别的科目吗 比如说应付 这样不合理对吧
文文老师
2023 01/30 12:34
可以用应收和预收科目 应付主要是针对供应商的
84785024
2023 01/30 12:37
问题是又是供应商又是客户
文文老师
2023 01/30 12:42
啊,那就可以用应付账款
84785024
2023 01/30 12:43
一般情况预收和应收可以一起用吗 还是用其中一个
文文老师
2023 01/30 12:43
一般情况预收和应收可以一起用。
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