问题已解决
麻烦问下,去年12月暂估劳务费10万元,今年1月份收到发票,实际是20万,麻烦问下1月份收到发票如何进行账务处理,是把去年的红冲,然后按照发票做正确的吗?



是把去年的红冲,然后按照发票做正确的。
2023 01/30 12:07

84784976 

2023 01/30 12:17
那这样今年1月份的利润有影响

文文老师 

2023 01/30 12:20
今年1月份的利润有影响

84784976 

2023 01/30 14:25
那如果是去年暂估的多,今年收到发票金额少,那如何正确记账?

文文老师 

2023 01/30 14:40
只冲销发票金额部分。未收到票,汇算时调增