问题已解决

请问我现在增值税申报时填写10万元的未开票收入,下个月申报时怎么申报啊?

84784994| 提问时间:2023 01/30 12:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
增值税申报时,需要将上月未开具发票的收入一并纳入计算,具体做法如下:首先,登录增值税纳税信息系统,进入税务机关统一审核的核定信息页面,然后在“未开票收入”项目输入未开票收入的金额,此时,未开票收入会增加到增值税月度申报表中,以及下月开具发票收入的金额。当本月结束申报时,可在报表中核对未开票的金额是否正确,如果没有问题,则可以正常提交申报。 拓展知识:为了便于控制和管理,企业纳税人必须根据现实情况如实申报销售收入,一旦发现开具错误增值税发票,应及时补正,以免产生不良后果,例如税务部门对纳税人开出重大违法行为告知书或者对企业纳税人进行罚款处罚等。
2023 01/30 12:51
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~