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我们退货请问红字发票怎么开?

84785008| 提问时间:2023 01/30 13:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前开的是专票还是普通发票的?
2023 01/30 13:15
84785008
2023 01/30 13:37
我们是供应商,专用发票且己经抵扣,这红字发票还是整个发票的金额这个怎么操作??
郭老师
2023 01/30 13:40
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84785008
2023 01/30 13:46
我要和对方财务联系确定是谁开这个红字信息表是吗??
郭老师
2023 01/30 13:48
你好,不需要确定的购买方认证了,购买方开红字信息表。
郭老师
2023 01/30 13:48
这个是规定的。必须是购买方。
84785008
2023 01/30 13:50
我们是做电商的,退的货也不是对应某一张发票的金额?需开的红字发票只是发票的小部分金额,这个怎么操作?
郭老师
2023 01/30 13:52
你好,购买方认证了,购买方开红字信息表,这个信息表可以开一部分的,不用全部都开也可以的。
郭老师
2023 01/30 13:52
专用发票可以开一部分。
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