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老师,小规模有红冲发票,税额是负数,如何填增值税申报表

84785022| 提问时间:2023 01/30 13:21
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
答:小规模红冲发票,在增值税申报表里,应在“15.本期实际发生的进项税额”一栏内填写负数,表示小规模企业的红字发票。应在“17.本期实际发生的进项税额”一栏的“应纳税额”、“本期准予扣除额”两栏填写,当进项税额有红冲时,应纳税额填写负数,本期准予扣除额也填写负数,金额相加,即为真正的应缴税额,本期准予扣除额与应缴税额之差为本期实际缴纳的税额。拓展知识:增值税申报表,简称“纳税申报表”,是指企业按照国家税收管理程序,依照规定的期限,以书面形式,通过申报的方式,向有关税务机关报送的增值税的计算,征缴,纳税申报等有关事项的表格。
2023 01/30 13:31
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