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老师您好,我想请教下上月部分未开票走的无票收入,申报时在未开具发票那填写的数,那这个月这部分开出来了,我应该冲无票,再走一个正确的,申报增值税时冲的这部分无票,是在未开具发票那填写负数吗?正确的在开具发票那填写,这样对吗

84785018| 提问时间:2023 01/30 18:20
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
不对,未开具发票项目应该填写为0,开具发票项目填写出票时的发票代码、发票号码以及对应金额。申报增值税时,应当将本月出票的发票号码和金额按照正确的收入填写在开具发票项目中,同时将上月未开发票的收入在开具发票项目中用负数填写,以便完成冲红发票的处理。 拓展知识:申报增值税,未开具发票、开具发票,这两者天差地别。未开具发票指的是未做完发票的收入,也就是收入尚未完成税务发票的处理;而开具发票即已完成发票的处理,也就是已经发出了税务发票的收入。
2023 01/30 18:36
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