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上年多计提的印花税这年怎么处理?计提的分录是 借:应交税费一印花税 1000 贷:税金及附加一印花税 1000

84785030| 提问时间:2023 01/30 19:06
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:应交税费一印花税 -1000  贷:税金及附加一印花税 -1000
2023 01/30 19:07
84785030
2023 01/30 19:10
直接红字冲销吗,不用入以前年度损益调整跟利润分配科目吗
小菲老师
2023 01/30 19:10
同学,你好 这个金额比较小
84785030
2023 01/30 19:11
如果需要的话怎么调整呢?
小菲老师
2023 01/30 19:12
同学,你好 借:以前年度损益调整1000 贷:应交税费一印花税 1000
84785030
2023 01/30 19:14
结转的话分录是 借:利润分配一未分配利润1000 贷:以前年度损益调整 1000
小菲老师
2023 01/30 19:15
同学,你好 嗯嗯,是的
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