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当月往来对账时,针对往来单位之前月份未做的账怎么处理?

84784999| 提问时间:2023 01/30 19:04
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
处理往来单位之前月份未做的账,一般是先去查找之前的账单凭证,看是否已经开具发票,若已开具发票,记录账单及发票号,引入账前往来账,核对金额,做账定账;若未开具发票,要及时联系往来单位,核对金额,确认账款明细,然后开具账单及发票,并记录进账前往来账,做账定账。 拓展知识:往来账务处理是企业建立完整准确的财务档案的重要组成部分,是企业财务报表的基础,也是会计人员把握企业的健康状况的重要参考依据。所以,企业在往来账务上要做好记录,做到准确、及时,以保证账务处理的有效性和账务信息准确性。
2023 01/30 19:17
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