问题已解决

我公司与高校签了个产学研合作协议,对项目改造,高校承担改造及小型设备和零部件的采购等费用,金额是100万,之后先给我们开具了产学研合作发票50万,这笔费用怎么做账合适呢

84785020| 提问时间:2023 01/30 19:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
账务处理方法是:首先,根据产学研合作发票,我们先将50万元收入归入应收账款,然后可以将100万元应付账款分解划拨,50万作为我们公司归还高校的金额,另外50万元作为我们项目改造的采购等费用,按照实际情况进行合理的划拨。的后继处理,可以将公司支付的50万元划拨至应付账款,以此来完成项目改造的采购等费用的付款清算。当我们收到高校的交款账单、凭证等时,进行登记,以此来确认应收账款的付款情况,来完成账务处理。拓展知识:应收账款是一种流动资产,一般来说,只要准备付款,就应该归入应收账款,以便后期监督和核对。
2023 01/30 19:52
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~