问题已解决

老师好,麻烦帮我看看这笔业务怎么记分录?

84785008| 提问时间:2023 01/30 21:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
田恬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,请问是收到主营业务运输款吗? 借:银行存款300484 贷:主营业务收入306740.67 应交税费-应交增值税256.67
2023 01/30 21:29
84785008
2023 01/30 21:38
主营业务是收购玉米
田恬老师
2023 01/30 21:41
请问您这笔运输费是卖玉米时产生的运输费吗?
84785008
2023 01/30 21:45
记主营业务收入借贷不平吧
84785008
2023 01/30 21:47
运输玉米产生的运费
田恬老师
2023 01/30 21:48
不好意思,刚刚数字看错了,分录是平的 借:银行存款306740.67 贷:主营业务收入300484 应交税费-应交增值税6256.67
84785008
2023 01/30 21:49
你前面写的分录税费应该在借方吧?
田恬老师
2023 01/30 21:52
如果是您这边收到款项,您这边代开的发票,产生了纳税义务,是应交税费在贷方哦。
84785008
2023 01/30 21:52
我实际就收到了300484,代开发票扣税费了!
田恬老师
2023 01/30 21:54
前面那个分录是照片上的数字看错了,产生收入,税费是在贷方哦~ 请问我的回答您还满意吗?期待您的五星好评,新年快乐哦~
田恬老师
2023 01/30 21:58
如果存在收款金额与发票金额不符。 借:应收账款-公司名306740.67 贷:主营业务收入300484 应交税费-应交增值税6256.67 借:银行存款300484 贷:应收账款-公司名称300484
84785008
2023 01/30 22:10
最后的贷方不应该是主营业务收入300484吗?
84785008
2023 01/30 22:11
哦不对,我搞错了
84785008
2023 01/30 22:14
但是我会计经理按内账做,借银行存款300484,管理费用—税费6256.67,贷主营业务收入306740.67
84785008
2023 01/30 22:14
这样对吗?
田恬老师
2023 01/30 22:15
嗯嗯~请问对我的解答满意吗?期待您的五星好评~
田恬老师
2023 01/30 22:18
如果您这样做分录的话,主营业务收入就高估了。不能反映真实的收入情况。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~