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2021年给客户先开了票 一台设备 23万 然后没结转成本 今年三月份对方才给我们补开了购进的发票 5万 请问我今年做账 购进 借 库存商品5万 贷应付账款5万 借 利润分配未分配利润 贷库存商品?这影响不影响三月份的利润表呢?借方利润分配 有个五万

84785003| 提问时间:2023 01/31 03:55
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在这种情况下,购进发票应该以按期结转成本的方式进行报帐,做账时可以这么记录:借:购进商品5万;贷:应付账款5万,借:利润分配未分配利润5万;贷:库存商品5万。由于本次交易没有影响三月份的销售收入,也不影响三月份的成本,可以将本次做账的利润分配未分配利润直接通过调整账户改写利润表,只将调整账户加入到三月利润表中去,不用将调整账户单独显示出来。 拓展知识:按期结转成本是将购买原材料等生产费用和维护修理等费用按时间摊分,在对应的期间加入利润表中,以增加期间的利润。
2023 01/31 03:58
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