问题已解决

老师,咨询一下,新租赁准则去年已计提租金,已付款,今年收到发票怎么账务处理?我是按发票金额红冲费用和租赁付款额?计提时是扣除了税金的这个税金贷方应该对应什么科目但是计提金额和发票金额是有差异的进项税不是应该计入应交增值税-进项税科目借方吗

84784958| 提问时间:2023 01/31 10:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
根据新租赁准则,应当按发票金额红冲费用和租赁付款额,计提时应当扣除税金,税金贷方应该对应应交税费-进项税科目借方,进项税不应该计入应交增值税-进项税科目借方。
2023 01/31 10:09
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~