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老师,12月份的应交增值税借方有余额,要怎样结转呢?是结转到未交增值税的借方吗?

84784973| 提问时间:2023 01/31 10:13
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是的,结转到借方的
2023 01/31 10:18
84784973
2023 01/31 10:21
会计分录怎样做呢
84784973
2023 01/31 10:22
年底一定要结转吗
小锁老师
2023 01/31 10:34
对的,这个是需要的,对
84784973
2023 01/31 10:51
会计分录怎样做呢
84784973
2023 01/31 10:51
会计分录怎样做呢
84784973
2023 01/31 10:51
会计分录怎样做呢
小锁老师
2023 01/31 10:53
借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税  贷 应交税费 未交增值税
84784973
2023 01/31 10:58
把金额写一下吧
84784973
2023 01/31 10:59
按上面的表,把金额写一下吧
小锁老师
2023 01/31 11:00
你这个图片我看不清,太混了
84784973
2023 01/31 11:46
应交增值税借方余额是2839.25,怎样做分录结转到未交增值税呢
小锁老师
2023 01/31 11:46
没有销项呢是吧啊
84784973
2023 01/31 11:47
具体分录怎样做,写上金额吧
小锁老师
2023 01/31 11:48
我的意思是销项金额在哪里?要不您把图片拍清楚一点吧
84784973
2023 01/31 11:54
就看这个图片的数据,怎样做分录结转呢
84784973
2023 01/31 11:54
主要是增值税怎样结转
小锁老师
2023 01/31 11:56
销项减去进项加进项税额转出,之后这个金额,按照借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税  贷 应交税费 未交增值税  这个分录
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