问题已解决
业务员只拿提成,公司负责交社保及个人部分,账务怎么处理
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新年好,是针对提成,还是社保做分录?
2023 01/31 11:52
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2023 01/31 11:54
两个都怎么入账呢
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/31 11:54
你好
针对提成
借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—工资
借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
针对社保
借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—社保
借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
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2023 01/31 14:40
问题是社保企业全交,没有业务员的工资,他们只拿提成,有别的处理方案吗
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/31 14:42
你好
针对提成
借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—工资
借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
针对社保
借:销售费用 , 贷:应付职工薪酬—社保
借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
是针对这个回复有什么疑问吗
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2023 01/31 14:55
是呀,因为老师你也是计入工资了呀,现在的问题是:怎样不通过工资处理这样特殊的业务
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/31 14:55
你好,这个只能通过工资(社保)处理,没有其他处理方式啊