问题已解决
老师,公司22年11月收了一张专票,23年1月给对方开了红字信息表,对方又重新开了一张正确的发票,23年1月我该怎么做分录?开错的发票给对方邮寄过去,对方这次开的销项负数发票粘贴在22年11月凭证后面吗?
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你好,11月份儿收到的那个发票,你认证了吗?
2023 01/31 14:25
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2023 01/31 14:26
认证了,也抵扣了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/31 14:29
这个发票不用退回去的,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,然后你收到的新的发票,借库存商品应交税费,应交增值税进项,贷银行存款或者是应付账款。
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2023 01/31 14:33
老师,对方开的销项负数发票和正确的发票给我邮寄过来了,去年11月份的发票不给对方邮寄过去,怎么给对方说
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/31 14:34
你好,你跟他说我们已经认证了,这个不需要退回。