问题已解决

老师,账上做错了,借制造费用7500贷应付账款 7500 这笔跨年了,怎么处理呢?

84784992| 提问时间:2023 01/31 14:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个金额比较小,你直接是 借:应付账款 7500 贷:制造费用 7500
2023 01/31 14:35
84784992
2023 01/31 14:36
如果通过未分配利润怎么调整呢?
王超老师
2023 01/31 14:38
? 这两个科目都不是利润表科目阿,不会影响未分配利润的
84784992
2023 01/31 14:38
制造费用最终转成本里去了呀
王超老师
2023 01/31 14:40
成本? 没有阿,我这边是转到库存商品里面的
84784992
2023 01/31 14:41
出售时,就入成本了呀
王超老师
2023 01/31 14:42
那是出售的时候阿
84784992
2023 01/31 14:44
如果金额大怎么处理呢?
王超老师
2023 01/31 14:45
? 你具体多少的金额阿
84784992
2023 01/31 14:45
75000元,这算不算大呢?主要是跨年了呀
王超老师
2023 01/31 14:47
你这个金额变动的比较厉害,我就没有研究过了,你可以问一下其他老师的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~