问题已解决
你好我想问下厂家给的折让给到启车系统里用于启车这种怎么做账?
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速问速答同学您好,按折让后净额入资产成本,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2023 01/31 15:41
84785021
2023 01/31 15:42
但是他是直接入系统不开负数发票给怎么做账
84785021
2023 01/31 15:43
是总的入系统一个金额
易 老师
2023 01/31 15:59
您好,您的具体 情况 有截图吗?
84785021
2023 01/31 17:05
没有,就是直接进我们启票的系统里
易 老师
2023 01/31 17:18
进了您的系统就可截图的
84785021
2023 01/31 17:20
好的,我去看看
84785021
2023 01/31 17:29
上传不了图片
84785021
2023 01/31 17:30
就是这种的
易 老师
2023 01/31 17:41
根据这个反利冲成本就可以了借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
84785021
2023 01/31 17:53
这个怎么冲?不是很理解
易 老师
2023 01/31 17:58
反利如方不开票就需主动按净额确定成本,开票的金额高了,要冲掉返回的
84785021
2023 01/31 18:01
但是他这个返利是启车的时候直接抵减车款,是按每次抵减的金额来冲成本吗
84785021
2023 01/31 18:03
不开负票这个要怎么冲呢?
易 老师
2023 01/31 18:17
是的没错, 是这样的
易 老师
2023 01/31 18:18
当成开了负数票一样处理做账
84785021
2023 01/31 18:26
但是这只是系统里没有具体每次抵减的金额
易 老师
2023 01/31 18:28
对应分摊到具体存货上的,有的还可能要冲成本的,这样才准确
84785021
2023 01/31 18:31
这个分摊是厂家那边系统里进行分摊
84785021
2023 01/31 18:32
还是不理解
易 老师
2023 01/31 18:39
同学您好,您要最后体现到会计报表里去
84785021
2023 01/31 18:44
我不理解这个具体要怎么做账
84785021
2023 01/31 18:46
这个冲减成本是不是需要一个厂家的说明
易 老师
2023 01/31 19:00
同学您好, 是这样的,有这个最好
84785021
2023 01/31 19:04
按系统里的做不了账对吗
84785021
2023 01/31 19:05
系统返利就跟开负数发票是一样的对吗,只是税金要自己剔除吗
易 老师
2023 01/31 19:33
是的没错, 是这样的