问题已解决

行政单位,上一年度做账的时候误把资金结存的钱当成其他应付款做了,导致下一年度期初数其他应付款有一个负数,资金结存有一个正数,现在期初数不能修改,只能调账,要怎么调账

84784963| 提问时间:2023 01/31 22:54
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杨家续老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师,中级会计师
您好!您可以借:资金结存 贷:其他应付款
2023 01/31 23:04
84784963
2023 01/31 23:10
但是现在其他应付款本身就是负数了,再贷的话,负数更多吗
84784963
2023 01/31 23:12
我想错了
杨家续老师
2023 01/31 23:12
您好,其他应付款是负债类科目,贷方表示增加,该分录的贷方数应该是个正数,故一正一负就可以做抵消调整了
84784963
2023 01/31 23:59
期初数里面其他类似这样的错账,都适用这种调账方法吗,就一正一负直接抵消
杨家续老师
2023 02/01 00:27
您好,不涉及损益的话,这样都是可以的,因为涉及损益的话,就会影响当期
84784963
2023 02/01 08:43
老师,那样调账有点不对,其他应付款科目是财务会计,资金结存是预算会计,如果只写这两个,两边没法平
杨家续老师
2023 02/01 09:00
您好!您之前的分录是怎么做的呢
84784963
2023 02/01 09:48
这个是上一年度做的分录,误做成支出的借:其他应付款 贷:银行存款 本来进来的收入是借:银行存款 借:资金结存 贷:非同级财政拨款收入贷:非同级财政拨款预算收入
84784963
2023 02/01 09:49
借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他收入 借:资金结存 贷:其他预算收入
84784963
2023 02/01 09:50
写的分录是第一条
杨家续老师
2023 02/01 10:13
您好!根据您提供的分录,那么您的银行存款科目应该也是不对的。您可以先红冲   借:其他应付款 贷:银行存款  然后补上一笔分录  借:其他应付款/银行存款  贷:财政拨款收入/以前年度损益调整 (金额大可以修正以前,金额不大可以放到当期,这个需要您自己的把握) 这样财务的分录就修正对了。预算会计的话,我看您写的是对的  借:资金结存 贷:其他预算收入/财政拨款预算收入
84784963
2023 02/01 10:49
当时做账,是误把非财政拨款收入的支出做成其他应付款支出,所以,当时做的分录是借:其他应付款 贷:银行存款,那我现在其他应付款这里,红冲借:其他应付款 贷:银行存款这个是消掉其他应付账款的负数,那资金结存里面的正数,是不是也是做红冲 借:银行存款 贷:非财政拨款收入 借:资金结存 贷:非财政拨款预算收入
杨家续老师
2023 02/01 11:10
您好!红冲后需要补上正确的分录,否则账面还会是不对的
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