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前一年多计提的消项目稅,本年应该怎样调整?分录应该怎样做

84784955| 提问时间:2023 02/01 08:48
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 红冲了就可以
2023 02/01 08:49
84784955
2023 02/01 08:51
多计提的销项税,不是会影响主营业务收入吗
84784955
2023 02/01 08:51
分录应该怎样写呢
朴老师
2023 02/01 08:53
这个原分录负数红冲就可以
84784955
2023 02/01 08:56
不涉及以前年度损益调整吗
84784955
2023 02/01 08:57
跨年不影响吗
朴老师
2023 02/01 08:58
金额大就要用以前年度损益调整
84784955
2023 02/01 09:01
金额多大需要用以前年度呢?这个分录应该怎样做
朴老师
2023 02/01 09:07
几百的都不用这个科目 直接原分录负数红冲就可以 你之前分录咋做的
84784955
2023 02/01 09:24
我查了下连续好几年销项都有贷方余额,之前做的是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金~应交增值税(销项税),之前每年都有贷方余额,累计下来1万多吧
朴老师
2023 02/01 09:31
同学你好 那你就用以前年度损益调整来做 钱还了吗
84784955
2023 02/01 09:39
这个分录应该怎样写呢
朴老师
2023 02/01 09:47
同学你好 借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
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