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老师你好,我们是建筑行业,先忽略增值税,就是开具发票给甲方账务处理做借:应收帐款 25万 贷:合同结算-价款结算25万 跟甲方确认好了产值26万借:合同结算-收入结转26万 贷:主营业务收入26万 是这样做吗?

84785041| 提问时间:2023 02/01 10:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好是的,是这么做的。
2023 02/01 10:39
84785041
2023 02/01 13:51
那最后合同结算的余额是计入哪里呢?
郭老师
2023 02/01 13:55
你好预收账款里面的
84785041
2023 02/01 13:55
合同结算是要等工程竣工后再结转吗?
郭老师
2023 02/01 14:01
你好,这个不一定非得完工,你有完工进度了就可以确认收入,你平时确认收入按照什么来的?
84785041
2023 02/01 16:36
那要怎么确认呢,我们刚准备用新收入准则
郭老师
2023 02/01 16:37
好,你根据什么来确认收入,你自己选择。
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