问题已解决

老师请问一下我有个单位合作跟对方有往来的,我开票给他我确认收入了科目设置了应收账款,然后有相户合作我有个款项是我要转钱给对方的,我在公户转钱我就借:应收账款,贷:银行存款 这样做可以吗,我就不另外设置预付咯哦,我应收就应收到底了做科目

84784971| 提问时间:2023 02/01 13:24
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这么做也可以,但是我建议还是做分开的科目来方便一些。来方便一些。
2023 02/01 13:24
84784971
2023 02/01 13:38
分开是设置预付吗
84784971
2023 02/01 13:38
没看到对方给成本票我
东老师
2023 02/01 13:39
对,你分开核算的话清楚一些。
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