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工资多计提了要退回怎么做分录
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速问速答借应付职工薪酬工资
借管理费用工资负数,
如果是跨年的,借应付职工薪酬工资贷以千年度损益调整,
借以前年度损益调整,
贷利润分配,未分配利润
汇算清交调增。
2023 02/01 20:55
84784956
2023 02/02 00:20
分录不是应该一借一贷吗?这为什么两个借呀?
郭老师
2023 02/02 00:21
借方负数不就是表示贷方
84784956
2023 02/02 00:30
那就借应付职工薪酬贷:管理费用
郭老师
2023 02/02 00:32
你这样做帐软件利润表出来的,不一定是正确的,因为费用的发生额他在借方,你放到贷方的时候,他结转损益不好做