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给供应商转款,发票未收,货物直接从供应商发到客户处,怎么做分录,之前没有做账务处理,没挂应付

84785036| 提问时间:2023 02/02 09:02
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
如果之前没有做任何账务处理,则需要在现金/银行账户中做出以下的记账分录: 现金/银行账户借:XXX元(转款金额) 应付账款贷:XXX元(转款金额) 当发生发票收入时,需要做出以下的记账分录: 应收账款借:XXX元(发票金额) 应付账款贷:XXX元(发票金额) 另外,在出货以及发出发票时,还需要做出相应的记账分录: 存货借:XXX元(货物金额) 销售贷:XXX元(货物金额) 拓展知识:在实施发票货到付款流程的企业,应特别重视开票货到付款的账务处理,以防止出现账不平等的情况。除了完成上述账务处理外,公司还应在系统上记录应收账款、应付账款和存货等业务数据,以及下货前付款、发票登记、发票回收等流程,保证账实相符合,提高账务处理的准确性。
2023 02/02 09:08
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