问题已解决
给供应商转款,发票未收,货物直接从供应商发到客户处,怎么做分录,之前没有做账务处理,没挂应付
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速问速答如果之前没有做任何账务处理,则需要在现金/银行账户中做出以下的记账分录:
现金/银行账户借:XXX元(转款金额)
应付账款贷:XXX元(转款金额)
当发生发票收入时,需要做出以下的记账分录:
应收账款借:XXX元(发票金额)
应付账款贷:XXX元(发票金额)
另外,在出货以及发出发票时,还需要做出相应的记账分录:
存货借:XXX元(货物金额)
销售贷:XXX元(货物金额)
拓展知识:在实施发票货到付款流程的企业,应特别重视开票货到付款的账务处理,以防止出现账不平等的情况。除了完成上述账务处理外,公司还应在系统上记录应收账款、应付账款和存货等业务数据,以及下货前付款、发票登记、发票回收等流程,保证账实相符合,提高账务处理的准确性。
2023 02/02 09:08