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我们开票给客户,客户认证后红冲了 我们怎么操作
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速问速答如果客户认证后红冲了开票,我们应该先将该发票加入到税务微账报表“红冲发票记录”中,然后在“发票列表”中标记“红冲”,并在“发票信息”中填写红冲原因。最后,需要将红冲的货物、技术服务或者劳务加入后续销项发票中,针对相关金额进行校正,完成发票红冲操作。
拓展知识:红冲发票又称作红字发票,是指按照发票管理办法要求,在税务机关认可的发票管理系统中进行反向操作,可以抵销掉原发票的做法。应用案例:某公司中,客户把错签的发票给收回,该公司就可以进行开票红冲操作,并重新开正确的发票并发给客户。
2023 02/02 12:13