问题已解决

老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?

84785039| 提问时间:2023 02/02 14:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,增值税做到应交税费待认证。
2023 02/02 14:08
84785039
2023 02/02 14:08
好的,谢谢老师。
郭老师
2023 02/02 14:09
不用客气,工作愉快。
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