问题已解决

老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写

84785035| 提问时间:2023 02/02 14:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
案例如下:9月份,公司收到办公用品总发票金额1,000元,分录如下: 1. 应付账款:借1,000元; 2. 银行存款:贷1,000元; 上述案例中,分别做了一次借贷的科目核算,用以反映货物购买交易的实际支付情况,此类事项可以采取先挂预付账款,然后再冲去的办法。因此,8月份的分录摘要如下:预付账款:借1,000元;银行存款:贷1,000元;9月份的分录摘要为:应付账款:借1,000元;银行存款:贷1,000元。
2023 02/02 14:21
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~