问题已解决
22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
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速问速答你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。
申报期报税您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2023 02/02 16:51
易 老师
2023 02/02 16:51
第二年开票只需申报这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的