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现在收到700万的发票,付了400万的款。剩下的300万是建账之前就付了的。请问这个300万现在怎么入账

84785030| 提问时间:2023 02/02 17:30
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
冲预付账款300万就是
2023 02/02 17:32
84785030
2023 02/02 17:34
借应收帐款,贷预付账款啥。建账期初没有录入这个300万呢
84785030
2023 02/02 17:35
请问二级科目就是这个供应商吗
家权老师
2023 02/02 17:38
是的,就是那样子的呀
84785030
2023 02/02 18:07
期初并没有挂这个300万的预付,有影响吗
家权老师
2023 02/02 20:48
之前没挂账,那收到存款时怎么做平了?
84785030
2023 02/02 20:57
老师,重新建账的时候,对于应收应付这块总是有疏漏的,不可能每个都十分准确。现在遇到的情况就是期初没有这个供应商的任何数据,但是现在收到了700万的发票,付出去了400万的尾款。请问剩下的300万应付该如何平掉
家权老师
2023 02/02 21:00
得查一下付的这笔钱是哪里来的?
84785030
2023 02/02 21:17
是各种你借我还得出的一个300万,很复杂。请问可以借应付账款300万,贷利润分配-未分配利润吗
家权老师
2023 02/02 21:20
那就挂老板的往来呀,是老板付的
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