问题已解决

用友U8反结账、反记账、反审核操作方法

84785036| 提问时间:2023 02/02 17:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
用友U8反结账、反记账、反审核操作方法: 1.反结账:打开U8财务账簿→档案管理→系统管理→期末处理→反结账,进行反结账操作;在反结账操作栏目中确认本月期末,勾选期末损益结转但不直接进行结转,只是计算结转的金额,然后再启用系统检查,检查完毕后再点击“反结账”按钮启动反结账操作。 2.反记账:打开U8财务账簿→单位会计账簿→查询与反试算→查询凭证→过滤已记账凭证→查出需要反记账的凭证,右键“反记账”,执行反记账操作。 3.反审核:打开U8财务账簿→单位会计账簿→查询与反试算→查询凭证→过滤已审核凭证→查出需要反审核的凭证,右键“反审核”,执行反审核操作。 拓展知识:反结账、反记账、反审核操作是以凭证为单位进行操作,如果发现多张凭证进行了错误的操作,应查出所有凭证,然后逐一反审核、反记账或反结账,最后可以把原有的错误操作修正过来。
2023 02/02 17:47
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~