问题已解决

老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。

84785010| 提问时间:2023 02/02 20:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费个税 贷,银行存款, 这个填写你实际支付出去的, 借,应付职工薪酬工资, 贷,应交税费个税 银行存款, 这个是填写扣除的, 然后应交税费个税贷,贷方有余额,下一个月发下去就可以的
2023 02/02 20:20
84785010
2023 02/02 20:48
可是工资这块不对啊,我把工资表上多扣的个税增加到下个月工资实发工资中的话。我分录中这样写,下个月扣除的税额也对不上啊
84785010
2023 02/02 20:49
这样写吗?
郭老师
2023 02/02 20:50
你多扣除个税发了多少 下个月发了多少的
84785010
2023 02/02 20:52
实际扣除的是9036.32元,工资表上扣除的个税是9955元。
郭老师
2023 02/02 21:16
这个分录正确的 你说的哪里不对
84785010
2023 02/03 09:32
老师。我这两个分录不修改了,个税差额算在下个月支付的实发工资中,做账时差额从银行存款支出,下个月会相应的减少营业外收入,利润不变。这样做可以吗
郭老师
2023 02/03 09:33
可以的,可以这么做的。
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