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老师,我们是代账公司,前任会计凭证记到了9月,报表也是9月,我现在把十月的帐登记了,再去结9月的帐可以吗?

84784959| 提问时间:2023 02/03 09:17
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
是的,您可以在十月把九月账目进行结算。因为会计结转只要求你完成当月的记账凭证,不涉及具体的时间范围,所以可以在当月对上月的结转进行操作。 具体在做结转的时候,可以采用总帐分析法和明细帐分析法,并结合会计原则、会计凭证以及会计问题的常见性,制定出标准的会计结转操作流程,包括验证财务会计需要结转的内容、核对财务账目,再对其各项进行归类、汇总,最后做出相应的损益调整,完成会计结转。 举个例子:比如现在我们要做九月份的会计结转,在结转过程中,首先要检查九月份的现金支出凭证,确认现金已被合理使用,然后看看累计支出和相关科目余额是否正确,如果有未抵扣的进项税额需要在九月份记录,最后核实现金和银行存款的余额,以及科目的余额是否相等,及时发现错误纠正,最终完成会计结转。
2023 02/03 09:26
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