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请问老师,今天11月30号,有一张电费发票每月必须做账计入成本,但是票开错了却没及时作废,12月1日才红冲重开,这张重开12月的发票,可以在11月做账吗?

84785022| 提问时间:2023 02/03 10:13
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
对于这种情况,一般的做法是11月的发票可以作废,而12月的发票应在12月做账。因此,11月30日,重开的12月发票,不能在11月做账。 一般来讲,发票是企业记账的重要依据,有开票日期前后的记账时间限制,开票单位也要与记账单位一致,因此发票开具与记账是分开进行的。建议企业立即根据《会计法》有关账务处理规定,重开冲红后,12月发票应在12月做账。 另外,如果企业一定要在11月应计入成本,那么企业可以准备一份发票内容相同的替代发票,用于11月份的记账,而12月发票可以在12月进行记账。这样做的前提是要符合《会计法》的账务处理规定,其中涉及的费用及收入必须能够真实准确地反映到财务报表上。
2023 02/03 10:23
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