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用友t3如何反结账反记账
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速问速答用友T3反结账反记账是一种反向的会计处理方式,它可以反悔已记记录的凭证,从而重新计算总账和明细账的余额。在用友T3中实现反结账反记账的具体步骤如下:
1)准备工作
要反向记账,首先要确定要反向记账的账户,确定要反向记账的时间段,最好是科目余额表,以确定反向记账前后各科目余额的增减情况;
2)记录反向凭证
经过确认要反向记账的科目和发生金额后,就可以填写反向凭证;
3)确认反向凭证
全部反向凭证填写完后,要核实年度累计发生额是否与反向凭证一致,以确保反向凭证的正确性;
4)校对总账和明细账
确认反向凭证完毕后,应当校对总账和明细账,看是否与反向凭证一致;
5)记账
最后,反向凭证校对通过后,就可以进行记账,并且通过打印科目余额表,确定反向记账后各科目余额准确无误。
2023 02/03 10:42