问题已解决

郭老师,我上月暂估原材料入库12271.86元,结转成本988012.39元。本月收到原材料发票93474.78元,实际成本为93474.78元,我现在该怎么操作,先冲暂估,按照实际发票入原材料的账,那么成本怎么操作

84785045| 提问时间:2023 02/03 10:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按实际发票的入
2023 02/03 10:45
84785045
2023 02/03 10:46
老师,能帮我把每部写一下吗
朴老师
2023 02/03 10:53
借原材料 贷应付账款暂估 然后收到发票的时候 借原材料 贷应付账款 红冲的时候 借原材料负数 贷应付账款暂估负数
84785045
2023 02/03 10:54
这样可对
朴老师
2023 02/03 11:04
同学你好 也可以 但是最好是先做蓝字发票的再做冲暂估的
84785045
2023 02/03 11:07
是先做第二步,再做第一步。那我第三跟第四这样做的对吗
朴老师
2023 02/03 11:17
对的 这样就可以了哦
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~