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如果原来无票收入100万,我这个月补开另外又开啦10万的票,这个增值税申报表如何填写呢 ,还有企业所得税申报表

84784958| 提问时间:2023 02/03 13:06
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
在增值税申报表中,您需要在“销售额”一栏中填写销售额总计110万,加上原本100万的票收入,再加上新补开的10万的票收入。其他内容如发票数量、增值税税额等相应填写即可。 企业所得税申报表中,您需要在“营业收入”一栏中填写110万,加上原本100万的票收入,再加上新补开的10万的票收入,也要在发票复核一栏中填写对应的发票明细。其他内容也根据实际情况填写完整即可。 拓展知识:修正利得是一种按现行税法规定扣除税款的抵扣额度,如果企业申报税前利润出现了减少,那么企业可以在企业所得税申报表中使用修正利得的方式减少企业的所得税。
2023 02/03 13:13
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