问题已解决
我们是销售方,应收账款期末余额是负的1200元,就是多收的1200元,然后这个1200元我不用开票给对方,老板说把这个1200做平,会计分录怎么做呢
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速问速答应收账款期末余额为负 1200 元,会计分录可以做如下:
1. 应收账款按余额减少 1200 元,记账:
应收账款减少 1200 元
银行增加 1200 元
2. 将1200元作为资本入账,分录如下:
资本增加 1200 元
银行减少 1200 元
案例:公司 ABC 是一家销售婴儿用品的网店,在一次结账收到了客户 1200 元的现金,此次收款数额超过了客户应付账款。应收账款期间余额应记账:
应收账款减少 1200 元
银行增加 1200 元
公司 ABC 也可以将多收的 1200 元当成资本进行入账,分录如下:
资本增加 1200 元
银行减少 1200 元
2023 02/03 14:15