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我们是销售方,应收账款期末余额是负的1200元,就是多收的1200元,然后这个1200元我不用开票给对方,老板说把这个1200做平,会计分录怎么做呢

84785027| 提问时间:2023 02/03 14:06
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
应收账款期末余额为负 1200 元,会计分录可以做如下: 1. 应收账款按余额减少 1200 元,记账: 应收账款减少 1200 元 银行增加 1200 元 2. 将1200元作为资本入账,分录如下: 资本增加 1200 元 银行减少 1200 元 案例:公司 ABC 是一家销售婴儿用品的网店,在一次结账收到了客户 1200 元的现金,此次收款数额超过了客户应付账款。应收账款期间余额应记账: 应收账款减少 1200 元 银行增加 1200 元 公司 ABC 也可以将多收的 1200 元当成资本进行入账,分录如下: 资本增加 1200 元 银行减少 1200 元
2023 02/03 14:15
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