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当月申请开具“红字增值税专用发票信息表”而当月未做进项税转出。是否可以?

84785038| 提问时间:2017 09/10 14:45
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,可以的。因为没有开具红字发票。
2017 09/10 14:47
84785038
2017 09/10 15:17
可是网上报税填写增值税申报表2 时提示 有当月应做进项税转出的金额 我做了申请信息表,但是没有收到红字发票(现在也不确定红字发票对方是否开具)但网上报税时提示我有应转出的进项税额
王雁鸣老师
2017 09/10 15:20
您好,如果是这样的话,那就需要做进项税转出账务处理和填写申报表了。
84785038
2017 09/10 15:56
@王雁鸣老师:当期申请应该当期做进项税转出 可是当期忘记转出了 按未转出的进项税额计算的增值税款 这样就产生了很多税额 有什么方法补救么??
王雁鸣老师
2017 09/10 16:03
您好,是的,如果当期没有做进项转出的。在下个月进行账务处理即可,但是下月初申报上个月增值税的时候,需要您在申报表上做进项转出即可。
84785038
2017 09/10 20:31
@王雁鸣老师:可是我上个月计算增值税时 忘记有进项税额转出的事了,造成我进项税认证抵扣过少,增值税额过高! 这个增值税我如何避免?
王雁鸣老师
2017 09/10 20:33
您好,已经交了税了,那以后只能多注意点了,月底之前就要先计算一下,交的税多了,就多认证抵扣点进项。
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