问题已解决
老师,我上个月有未开票收入,申报增值税的的时候未开票收入里填写了数据,这个月客户让把发票开出来了,那增值税申报的时候在未开票收入里填写相应的负数吗?这样做,他们说会有风险,怕税务有预警
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答答:增值税申报的时候,应该在未开票收入里填写相应的正数,而不是负数。因为销售给客户的物品或服务是不可逆的,只有付款后,才会诞生增值税的纳税义务。因此,增值税的纳税义务是不可避免的,无论发票是否开出,都应该记录该收入,并且计算增值税。
拓展知识:在增值税申报中,纳税人要按照月度、季度、半年度等不同的核定周期正确确定计税期间,进行申报和完税。同时,纳税人必须严格遵守增值税的纳税义务,以避免税务上的风险!
2023 02/03 16:43