问题已解决

.老师您好!请问2月3月已做未开票收入处理了的收入,4月又给别人开了增值税专票了,那我这4月份怎么做账?

84785020| 提问时间:2023 02/03 21:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先,您需要根据2月3月已做未开票收入处理的情况来确定4月增值税专票开具的金额,即发票金额应减去之前未开票的金额。然后,在4月科目余额表上,增加4月发票收入的一行,并借票据号、开票日期、税额等分录,月初,增加应收账款预收账款一行,并借发票号、收入金额等分录,该收入从预收账款转入应收账款。 其拓展知识,如果4月的发票金额小于2月3月未开票的金额,那么需要结转2月3月未开票的部分到5月或之后。
2023 02/03 21:25
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~