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采购入库单怎么生成凭证
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速问速答生成采购入库单凭证的步骤一般为:
1. 登录财务软件,进入记账界面,点击“凭证录入”,选择一张空白凭证;
2. 填写凭证栏目,填写凭证日期、字号、摘要,输入采购入库单相关的摘要信息;
3. 选择凭证科目,以采购入库单原始凭证为基础,选择“应付账款”科目;
4. 核实金额,按采购入库单的金额填写到“借方金额”栏目中;
5. 填写辅助核算项,从供应商辅助核算菜单进入,把采购入库单的供应商账户(如果有多个)填入辅助核算项;
6. 保存凭证,点击“保存”按钮,完成生成凭证的过程;
7. 进行凭证审核,点击“审核”按钮,对凭证进行严格的审核,防止发生财务犯罪及错误会造成的财务损失。
拓展知识:凭证的审核与核销是检查财务会计工作情况的重要手段之一,也是会计操作流程完整性的体现,利于发现企业财务犯罪。核销是会计凭证审核的最后步骤,是将已审核凭证正式纳入财务账簿,对财务会计操作流程进行审计完整性检查的重要部分。
2023 02/03 21:29